老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票是否一定在9月所屬期申報了?打個比方說:9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報表附表二填寫了?
山一一陌生
于2019-10-23 16:44 發(fā)布 ??913次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-23 16:46
你認(rèn)證了,就要在9月填寫的
相關(guān)問題討論

你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28

要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
2021-08-12 18:03:53

你好; 1. 技術(shù)服務(wù)有一個免稅政策的; 但是需要備案的; 參考《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅2016年36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》規(guī)定:
“一、下列項目免征增值稅
(二十六)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)
1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā),是指《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”、“研發(fā)服務(wù)”范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。技術(shù)咨詢,是指就特定技術(shù)項目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測、專題技術(shù)調(diào)查、分析評價報告等業(yè)務(wù)活動。”
2022-04-07 14:13:40

這個不能說收到紅字進(jìn)項專票需要填寫附表二,而是應(yīng)該說成您公司申請開具紅字發(fā)票信息表當(dāng)期就要填寫附表二第20欄
2019-12-04 14:52:14
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