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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-23 21:56

您好
借:成本費用等
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
報稅的時候不需要在申報表體現(xiàn)

仁和會計 追問

2019-10-23 22:00

那這個待認證的金額會不會在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費一欄用負數(shù)表示,麻煩老師

bamboo老師 解答

2019-10-23 22:00

如果本期沒有銷項稅額的話 待認證的金額會在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費一欄用負數(shù)表示

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-24 16:38:46
您好,一般情況下,計提增值稅,借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
2020-06-22 19:20:50
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-03-31 16:21:01
可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
一、上月留抵的增值稅,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,本月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是:: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-09-11 14:11:14
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