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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-10-24 16:44

您好!你是說,你有一些進項發(fā)票沒有認證,沒認證的部分計入什么科目是嗎

JC 追問

2019-10-24 17:05

你好 八月和九月做的賬 我在九月認證了一部分  想問這塊怎么提現(xiàn) 今天我直接把認證的金額和九月賬上的金額差異這樣做賬:計入了借應交稅金_進項稅 貸方其他應收款_ 待抵扣增值稅 請問這樣做是否正確 若不是 應如何處理

宋生老師 解答

2019-10-24 17:13

你好!正常的是借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

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相關問題討論
您好!你是說,你有一些進項發(fā)票沒有認證,沒認證的部分計入什么科目是嗎
2019-10-24 16:44:04
您好,是不需要計入的
2021-10-19 08:24:44
同學 你好 是的 你的說法正確
2020-11-24 10:59:08
你好!這個發(fā)票你認證過了嗎?
2017-12-01 16:24:50
計入管理費用——職工教育經(jīng)費,這個可以抵扣進項稅
2019-05-08 17:48:14
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