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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-24 16:44

您好!你是說,你有一些進項發(fā)票沒有認(rèn)證,沒認(rèn)證的部分計入什么科目是嗎

JC 追問

2019-10-24 17:05

你好 八月和九月做的賬 我在九月認(rèn)證了一部分  想問這塊怎么提現(xiàn) 今天我直接把認(rèn)證的金額和九月賬上的金額差異這樣做賬:計入了借應(yīng)交稅金_進項稅 貸方其他應(yīng)收款_ 待抵扣增值稅 請問這樣做是否正確 若不是 應(yīng)如何處理

宋生老師 解答

2019-10-24 17:13

你好!正常的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅

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您好!你是說,你有一些進項發(fā)票沒有認(rèn)證,沒認(rèn)證的部分計入什么科目是嗎
2019-10-24 16:44:04
您好,是不需要計入的
2021-10-19 08:24:44
同學(xué),你好 計入待抵扣進項稅額科目
2025-09-25 15:42:34
同學(xué) 你好 是的 你的說法正確
2020-11-24 10:59:08
你好!這個發(fā)票你認(rèn)證過了嗎?
2017-12-01 16:24:50
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