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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-07 18:31

分錄怎么做呢?

囡囡~培霞 追問

2017-02-07 21:52

借方不需要做應交稅費了嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 18:28

您好,未抵扣的進項發(fā)票入賬進存貨,或者成本費用科目。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 18:34

您好,分錄,借:庫存商品,管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 21:55

您好,未抵扣的進項發(fā)票,您指的是沒有認證抵扣的,還是不能抵扣的,如果是不能抵扣的,借方就沒有應交稅費了,如果是沒認證的,是要有應交稅費的,分錄,借:庫存商品,管理費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關問題討論
您好,未抵扣的進項發(fā)票入賬進存貨,或者成本費用科目。
2017-02-07 18:28:34
您好,進項發(fā)票放在本月。
2017-11-26 16:30:08
可以入賬,計入招待費用,不可以抵扣進項
2020-04-30 15:33:34
 一、當月未抵扣增值稅的進項稅額,在“應交稅費-應交增值稅”下copy增設“待抵扣進項稅額”明細。   二、百抵扣增值稅的進項稅額相關處理情況主要有:   1、未抵扣時   借:原材料等科目   應交稅費度-應交增值稅(待抵扣進項稅)   貸問:應付賬款、銀行存款級科目   2、認證抵扣時   借:應交稅費答-應交增值稅(進項稅額)   貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)   3、確認不能抵扣時   借:原材料、主營業(yè)務成本等科目   貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-05-07 14:46:24
應交稅費-待認證 應交稅費應交增值稅進項
2020-08-26 10:37:29
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