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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 18:24

您好
借:稅金及附加
貸:本年利潤

Jasmine 追問

2019-10-24 18:30

老師,還有一筆是這個季度開票很少才兩萬多,然后稅是799.69,這部分是不用交稅得,我做結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸營業(yè)外收入,但是報表也不平?

bamboo老師 解答

2019-10-24 18:31

您把科目余額表給我看看好嗎

Jasmine 追問

2019-10-24 18:34

bamboo老師 解答

2019-10-24 18:35

可以截圖全部的么 還有資產(chǎn)負(fù)債表

Jasmine 追問

2019-10-24 18:41

Jasmine 追問

2019-10-24 18:44

Jasmine 追問

2019-10-24 18:45

老師你看一下

bamboo老師 解答

2019-10-24 18:51

資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊差額715128.35-714328.66=799.69
您營業(yè)外收入科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

Jasmine 追問

2019-10-24 18:52

好的謝謝老師我明白了

bamboo老師 解答

2019-10-24 18:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 借:稅金及附加 貸:本年利潤
2019-10-24 18:24:35
可以
2017-03-03 10:59:42
您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05
你好,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加(紅字)
2018-09-20 16:36:09
你好,是繳納的增值稅,還是繳納的附加稅?
2019-07-11 20:43:15
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