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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-25 16:36

贈(zèng)品是否有發(fā)票?以后對(duì)于贈(zèng)品想如何處置,是否需要開(kāi)具發(fā)票?

追問(wèn)

2019-10-25 16:50

不需要

張艷老師 解答

2019-10-25 16:51

這樣的話,建議贈(zèng)品部分不入賬核算,單獨(dú)登記備查就是了。

追問(wèn)

2019-10-25 16:55

做內(nèi)賬的話沖成本還是沖費(fèi)用?

張艷老師 解答

2019-10-25 17:16

記內(nèi)帳的話,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算的。

張艷老師 解答

2019-10-25 17:17

沖減管理費(fèi)用也是可以的。

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贈(zèng)品是否有發(fā)票?以后對(duì)于贈(zèng)品想如何處置,是否需要開(kāi)具發(fā)票?
2019-10-25 16:36:05
對(duì)方給開(kāi)20000,你銷(xiāo)售出去10000是嘛 庫(kù)里還有10000
2019-06-18 09:24:31
借;庫(kù)存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-09-13 15:07:14
你好 10月份做暫估入庫(kù)分錄,借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 然后做銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 12月份,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-12-19 09:30:04
你好,你們可以把上一批貨物退回來(lái)啊
2019-07-15 11:58:10
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