18年12月申報(bào)了一筆未開票收入,現(xiàn)在款要退回,要退稅的話是到稅務(wù)局做更正申報(bào)嗎?那是不是涉及到18年的銷售收入,年報(bào)這些都需要更正?
溫柔的大碗
于2019-10-28 09:49 發(fā)布 ??2725次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-28 09:51
在收到退回的當(dāng)月開具紅字發(fā)票,沖銷當(dāng)月的銷售就可以,不用追溯到以前年度
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在收到退回的當(dāng)月開具紅字發(fā)票,沖銷當(dāng)月的銷售就可以,不用追溯到以前年度
2019-10-28 09:51:02

你好,你們購入的時(shí)候沒有付款嗎?
2020-06-16 17:33:49

這個(gè)無票收入通常是稅務(wù)沒辦法去核實(shí)的。這個(gè)就要結(jié)合你的實(shí)際情況,你可以考慮之前做過預(yù)售,后面再轉(zhuǎn)到收入。
2021-10-19 01:17:32

根據(jù)《個(gè)人所得稅法》及《稅收征收管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)確認(rèn)收入,繳納所得稅。無論是有發(fā)票銷售還是未開發(fā)票銷售,收入都應(yīng)該在電子稅務(wù)局中申報(bào),因此這筆收入應(yīng)該在本年度重新計(jì)入電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)表中去。
拓展知識(shí):電子稅務(wù)局致力于解決納稅申報(bào)難題,它是指一個(gè)由稅務(wù)行政部門授權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)稅務(wù)服務(wù)平臺(tái),通過向企業(yè)供應(yīng)稅收申報(bào)和審核信息,給企業(yè)提供電子化管理、服務(wù)和稅收申報(bào)等服務(wù)。
2023-03-14 19:26:09

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要填寫
2022-04-07 10:58:15
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溫柔的大碗 追問
2019-10-28 09:55
馮慧老師 解答
2019-10-28 10:56