
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
答: 你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬(wàn)免增值稅,但是不一定免所得稅
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入必須跟企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入,增值稅納稅申報(bào)表不含稅銷售額一致嗎?
答: 是的,這個(gè)是要一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫(kù)存現(xiàn)金38076,貸:主營(yíng)收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營(yíng)業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個(gè)說(shuō)明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說(shuō)明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)哈; 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入;? ?在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可? ?


果斷 追問(wèn)
2020-05-27 11:22
王晶老師 解答
2020-05-27 11:24
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2020-05-27 13:13
王晶老師 解答
2020-05-27 14:27
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2020-05-27 15:04
王晶老師 解答
2020-05-27 15:07
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2020-05-27 15:47
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2020-05-27 16:12