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豆豆0302
于2019-10-29 09:39 發(fā)布 ??1235次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-29 09:40
你好,退回做之前支付費用相反分錄就是了,貸方應當是500,而不是-500
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收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現在借銀行存款,貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
答: 借管理費用貸銀行存款。。。。。
購買辦公軟件的會計分錄。借:管理費用-其他 貸:銀行存款
討論
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款 貸:管理費用-社?! ⌒袉徇€是說紅字的 借:管理費用 -00 貸:銀行存款 -00
請問做了車子保險的會計分錄,借:管理費用車輛保險,貸:銀行存款。還要每個月做攤銷嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624750 個
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