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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-23 13:09

您好! 
先暫時估價入帳, 
借:原材料     (金額暫時先估的) 
  貸:預付帳款   (金額暫時先估的) 
材料發(fā)票來了之后 
1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 
借:原材料     (金額暫時先估的)紅字 
  貸:預付帳款   (金額暫時先估的) 紅字 
2.重新做個分錄: 
借:原材料   
    應交稅費--應交增值稅(進項)   
    貸:預付帳款

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您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款
2016-03-23 13:09:54
您好,兩個分錄是最的。
2018-01-18 21:31:53
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好,你可以先借應付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來了,你直接把那個暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022-05-09 15:47:04
可以這么做的,你也可以直接借應付賬款,暫估貸應付賬款,對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。
2024-03-14 15:03:33
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