
建筑業(yè):貨款已付,材料已到,發(fā)票未到,賬務(wù)如何處理?發(fā)票到后的賬務(wù)處理?謝謝
答: 您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入賬 嗎?那這個月需要沖紅字嗎?這個月的發(fā)票已經(jīng)到了。
答: 你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的

