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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-09-12 11:03

發(fā)票來(lái)了貼在購(gòu)入材料的憑證后邊就是

789654 追問(wèn)

2023-09-12 11:07

暫估的不需要沖了,重新做賬嗎

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 11:14

規(guī)范的做賬方式:


暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
   庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

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可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢(qián)。
2024-03-14 15:03:33
你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢(qián)就行
2022-05-09 15:50:21
你好,看下這幾筆分錄 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-15 16:46:28
發(fā)票來(lái)了貼在購(gòu)入材料的憑證后邊就是
2023-09-12 11:03:48
您好,收到發(fā)票,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票金額重新做賬。
2021-01-17 21:02:51
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