你好!請問:如果期末累計折舊已經(jīng)到達(dá)固定資產(chǎn)原值數(shù)額,那么,處理固定資產(chǎn)的時候可以這么做分錄嗎? 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理dai :yingyewai zhicu
豐富的荔枝
于2019-10-30 09:41 發(fā)布 ??1989次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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您好
根據(jù)最新會計準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24

你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置收益
或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59

賣的時候做的分錄是:
一、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理200
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)300
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
三、“固定資產(chǎn)清理”再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2017-10-06 21:45:30

你沒有殘值率么,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計折舊
固定資產(chǎn)清理 那這個就是0了
貸:固定資產(chǎn)原值
2019-10-30 09:44:04

你好,你的會計分錄√
2019-05-21 04:23:47
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