亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-26 16:12

你好
因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 
在請理時保險賠款先計入其他應(yīng)收款,實際收到時再轉(zhuǎn)入銀行存款
借:其他應(yīng)收款
貸:固定資產(chǎn)清理

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款

其他分錄是正確的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 在請理時保險賠款先計入其他應(yīng)收款,實際收到時再轉(zhuǎn)入銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 其他分錄是正確的。
2020-04-26 16:12:43
同學你好 固定資產(chǎn)不是你們自己生產(chǎn)的吧
2021-06-16 10:23:19
應(yīng)付職工薪酬用三欄式的,三欄式設(shè)有借方、貸方和余額三欄。應(yīng)付職工薪酬明細一般包括工資、福利、社會保險、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費,帳頁要按明細分。 過次頁和承前頁的余額應(yīng)該記本年合計,這樣你以后的帳就不用在翻看加計前面的數(shù)據(jù)了,只以承前頁的數(shù)據(jù)就行了。余額當然是本月的余額,或者說截止到你過次頁時的余額,上月包括上月以前的余額全部都會結(jié)轉(zhuǎn)到你的本月余額里。 固定資產(chǎn)的明細賬。賬簿的外表形式有訂本式、活頁式和卡片式,其中卡片式主要適用于固定資產(chǎn)明細賬 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-20 11:41:58
你好 明細賬的各個明細科目合計數(shù)就是資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
你好!固定資產(chǎn)按清理處理,工資要發(fā)放。
2016-07-06 07:05:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...