老師,航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減稅金時帳務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(正數(shù)) 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入---二級明細(xì)是什么? 哪個處理對???
上若水
于2019-10-30 10:47 發(fā)布 ??2330次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-10-30 10:48
你的分錄應(yīng)該是
借 管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
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你好
兩者都可以
我個人更傾向于第二個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入
這本質(zhì)上是國家的一種補(bǔ)貼
2019-09-02 11:31:34

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)
做這個分錄
2018-03-21 13:42:38

一、購買時
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
二、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35

你的分錄應(yīng)該是
借 管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
2019-10-30 10:48:24

你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
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上若水 追問
2019-10-30 10:52
陳詩晗老師 解答
2019-10-30 10:54
上若水 追問
2019-10-30 12:58
陳詩晗老師 解答
2019-10-30 13:03