支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款 330 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 330 貸:營(yíng)業(yè)外收入 330 問(wèn)下 我是上個(gè)月付的330 那這兩筆分錄是做在9月份里嗎 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 330 貸:營(yíng)業(yè)外收入 330 這一步要做在10月份憑證上
似是非是
于2016-10-10 09:50 發(fā)布 ??748次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好
兩者都可以
我個(gè)人更傾向于第二個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營(yíng)業(yè)外收入
這本質(zhì)上是國(guó)家的一種補(bǔ)貼
2019-09-02 11:31:34

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)
做這個(gè)分錄
2018-03-21 13:42:38

一、購(gòu)買時(shí)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
二、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35

你的分錄應(yīng)該是
借 管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
2019-10-30 10:48:24

你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
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