單位聚餐的費用都計入了管理費用,這個需要期末結(jié)轉(zhuǎn)么?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?賬怎么寫
阿拉博
于2019-10-30 12:04 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-30 12:20
你好 需要 結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到本年利潤 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借本年利潤貸管理費用-福利費
相關(guān)問題討論

借管理費用負數(shù)貸銀存負數(shù)
2020-01-09 09:40:31

(1)研究階段發(fā)生的支出:
借:研發(fā)支出——費用化支出
貸:銀行存款等
期末:
借:管理費用
貸:研發(fā)支出——費用化支出
(2)開發(fā)階段發(fā)生的支出:
不符合資本化條件:
借:研發(fā)支出——費用化支出
貸:銀行存款等
期末:
借:管理費用
貸:研發(fā)支出——費用化支出
符合資本化條件:
借:研發(fā)支出——資本化支出
貸:銀行存款
期末:
無形資產(chǎn)研發(fā)完成
借:無形資產(chǎn)
貸:研發(fā)支出——資本化支出
無形資產(chǎn)未研發(fā)完成
將“研發(fā)支出—資本化支出”科目的期末余額列示于資產(chǎn)負債表中的“開發(fā)支出”項目。
2020-08-12 08:29:50

你這個可以科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉,重新做,或者是反結(jié)賬,刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后修改憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-06-03 16:00:49

你好 需要 結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到本年利潤 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借本年利潤貸管理費用-福利費
2019-10-30 12:20:50

你好,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在貸方正數(shù)的,結(jié)轉(zhuǎn)完后管理費用應(yīng)該是平的。
2019-09-23 11:48:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息