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然然
于2019-10-30 15:18 發(fā)布 ??2694次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-30 15:18
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
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老師,請問,進項稅加計扣除的會計分錄怎么做啊
答: 您好,借:應交稅費-未交增值稅,貸:其他收益
老師,加計扣除10%進項稅,完整的會計分錄怎么做,謝謝
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請教一個問題進項稅加計扣除的會計分錄怎么做
答: 借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2020年享受進項稅加計扣除10%的政策 會計分錄應該怎么出呢
討論
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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