
買了個(gè)公司,去年5月份成立的,沒(méi)有賬,報(bào)稅時(shí)看到他的負(fù)債表上其他應(yīng)付款是5萬(wàn),發(fā)了幾個(gè)月工資,再?zèng)]有其他賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
答: 這個(gè)其他應(yīng)付款 掛的是什么賬 你要去看看
我們學(xué)校收到的生育津貼,減掉產(chǎn)假已付的三個(gè)月工資,剩下再付給老師 這個(gè)怎么做賬呢 前面收到我做的是 借銀行 貸其他應(yīng)付款
答: 那你這個(gè)再做借其他應(yīng)付款貸銀行就行了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我6月和7月工資早已經(jīng)正常申報(bào)了,但是工資一直沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在打算發(fā)呢,情況是有的員工工資不要了,也就是不用發(fā)了,但是我已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦?怎么做分錄呢?還有個(gè)別v員工從法人個(gè)人那里支了部分工資,是掛到其他應(yīng)付款~法人?謝謝老師!
答: 可以更正申報(bào) 紅沖計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
公司全額計(jì)提每月工資,但是部分職工不發(fā)工資,沒(méi)有發(fā)放的部分是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款
當(dāng)月發(fā)放上月工資,社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,如果一直采用的是其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)付款每月都會(huì)出現(xiàn)借方余額?
法人月工資為10萬(wàn)元,工資表上有列有法人的工資,法人說(shuō)由于前期公司無(wú)收益,兩年后才拿回工資了。那么這個(gè)工資怎樣入科目?放在其他應(yīng)付款里可以嗎?


???? 追問(wèn)
2019-10-30 16:34
樸老師 解答
2019-10-30 16:42
???? 追問(wèn)
2019-10-30 16:46
樸老師 解答
2019-10-30 16:48