請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時(shí)來計(jì)入就可以了。 答

老師,我6月和7月工資早已經(jīng)正常申報(bào)了,但是工資一直沒有發(fā),現(xiàn)在打算發(fā)呢,情況是有的員工工資不要了,也就是不用發(fā)了,但是我已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦?怎么做分錄呢?還有個別v員工從法人個人那里支了部分工資,是掛到其他應(yīng)付款~法人?謝謝老師!
答: 可以更正申報(bào) 紅沖計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
公司有個員工2月離職,因社?;鶖?shù)未出不確定還要扣多少社保當(dāng)月工資未發(fā),當(dāng)時(shí)賬上掛了該員工3610元的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在扣款金額確定,從工資里扣掉1120元的社保,公司發(fā)了2419元的工資給他,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么作平之前掛帳的金額呢
答: 你好!借其他應(yīng)付款 3610 貸其他應(yīng)付款-社保1120 現(xiàn)金
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,發(fā)放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款
答: 你好,如果是法人代表個人墊付了支付給職工的工資是這樣做分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)付款——法人代表
我們學(xué)校收到的生育津貼,減掉產(chǎn)假已付的三個月工資,剩下再付給老師 這個怎么做賬呢 前面收到我做的是 借銀行 貸其他應(yīng)付款
這個月工資只發(fā)了一部分,快賬上直接操作是一個月的,剩余的那部分是在10月初發(fā)的,可以掛在其他應(yīng)付款上,10月發(fā)放的時(shí)候沖銷掉嗎,還是怎么操作
記賬公司。客戶要求把工資做成法人和股東兩個人,每個月工資額都是不超過5000元,會計(jì)分錄計(jì)入的其他應(yīng)付款,這個款項(xiàng)要怎么消掉???


劉坤 追問
2019-09-11 16:20
郭老師 解答
2019-09-11 16:21