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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-31 09:19

你好同學,這種情況只能做營業(yè)外收入了。

晨曦 追問

2019-10-31 09:24

如果做營業(yè)外收入會導(dǎo)致利潤增大,產(chǎn)生所得稅。還有其他辦法嗎?

竇老師 解答

2019-10-31 09:32

你好同學,因為這筆款項確實較大,可以暫時放在其他應(yīng)付款里,但是時間久了,也有納稅調(diào)整的風險。

晨曦 追問

2019-10-31 11:22

現(xiàn)在就計入其他應(yīng)付款里了,像這樣的情況最好的解決辦法是什么呢?

竇老師 解答

2019-10-31 11:28

你好同學,這種情況,各種方法都有風險。計入其他應(yīng)付款,只是可以晚一點交企業(yè)所得稅。算是稍微好一點的方法了。

晨曦 追問

2019-10-31 11:55

好的,謝謝老師。

竇老師 解答

2019-10-31 13:22

不客氣同學,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好同學,這種情況只能做營業(yè)外收入了。
2019-10-31 09:19:17
你好,不可以這樣處理的,跨年需要把管理費用科目換成 以前年度損益調(diào)整科目的
2018-05-24 09:52:28
您好: 是不可以的,您需要通過以前年度損益調(diào)整進行前期差錯更正。
2020-04-07 09:21:34
你好, 具體的是那個稅?
2019-08-22 09:11:47
更改以前錯誤的會計憑證直接用以前年度損益調(diào)整科目就可以啦,不清楚你們需要調(diào)整的原因和經(jīng)濟業(yè)務(wù),沒有辦法給你做分錄
2019-06-17 10:33:16
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