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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-31 11:41

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7949.04
貸:其他收益 1147.54
貸:銀行存款 7949.04-1147.54=6801.5

奧特曼打不贏小怪獸 追問(wèn)

2019-10-31 11:55

老師你好,抵減的增值稅直接計(jì)入其他收益,后面還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-31 11:55

是的 后面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7949.04 貸:其他收益 1147.54 貸:銀行存款 7949.04-1147.54=6801.5
2019-10-31 11:41:56
? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1132.09, ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1132.09 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1132.09 貸其他收益1132.09
2022-04-11 15:16:19
您好 105.75是1月份增值稅申報(bào)表上應(yīng)該繳納的增值稅 對(duì)么? 1月計(jì)提分錄: ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?105.75 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額105.75
2024-04-06 11:51:15
你好,是1月份申報(bào)表的應(yīng)納稅額
2024-04-06 11:51:01
你好不是,這個(gè)不是, 實(shí)實(shí)在在少交多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少到營(yíng)業(yè)外收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2021-07-15 11:13:15
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