
老師:我的用友財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)混合到一起了,怎樣才能把二者分清楚?謝謝!
答: 你好,你要看下你的明細(xì)賬,根據(jù)明細(xì)賬來分,各科目余額
收入新準(zhǔn)則把預(yù)收賬款改成合同負(fù)債,,用友財(cái)務(wù)軟件中預(yù)收賬款也改成合同負(fù)債嗎?這樣影響報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎?謝謝老師.
答: 收入準(zhǔn)則是增加了合同負(fù)債,預(yù)收賬款還有。兩科目分別列示。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的一個(gè)單位的財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)的200多萬,讓用友軟件的服務(wù)人員怎么修改一下,重分類到其他應(yīng)收款。還有另一個(gè)單位的財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款是負(fù)的1000多萬,怎么重分類到預(yù)收賬款,想以后軟件中直接報(bào)表導(dǎo)出就是正數(shù)
答: 你好!這個(gè)你要問開發(fā)人員了。學(xué)堂不是做軟件開發(fā)的。他們會(huì)知道怎么修改的。反而是學(xué)堂的老師沒辦法確定怎么修改?;蛘邌枂査麄兊目头纯?