
中間接過來的賬,之前財務把工程預收款轉到應收賬款里,現(xiàn)在才開票,怎么轉銷這筆款,怎么做賬
答: 先把之前的應收紅沖了,然后按開的票做賬
單位收到別的單位還款,財務會計做 借:零余額賬戶 貸:應收賬款 預算會計是不是不做賬?如果不做賬,零余額賬戶上明明收到錢了卻不做賬,那零余額賬戶的錢不是和長上的不一致?
答: 你好,同學。 不一致是正常的,預算會計是對預算資金進行處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我目前遇到一個工作上的問題,我們接手了一家老公司,法人已經變更,老法人在我們公司還有一部分業(yè)務,還有一些應收賬款,我接手這樣的公司,財務上應該怎樣處理?交接需要履行哪些手續(xù)?老法人的應收賬款到賬上了,我轉給老法人私卡,應該怎樣做賬?
答: 您好,取得哪些資料,在交接單上明確,有監(jiān)交人,掛往來

