
單位收到別的單位還款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做 借:零余額賬戶 貸:應(yīng)收賬款 預(yù)算會(huì)計(jì)是不是不做賬?如果不做賬,零余額賬戶上明明收到錢了卻不做賬,那零余額賬戶的錢不是和長(zhǎng)上的不一致?
答: 你好,同學(xué)。 不一致是正常的,預(yù)算會(huì)計(jì)是對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行處理,
我現(xiàn)在有一筆應(yīng)收賬款,是去年2021年的,但客戶那邊的財(cái)務(wù)在今年2022年的才給我們對(duì)賬,核對(duì)后發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量少了,還有一些產(chǎn)品是報(bào)廢的,扣了我們的錢,那這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 同學(xué)您好, 您這個(gè)要開產(chǎn)品不合格證明,開收據(jù)給您
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
中間接過(guò)來(lái)的賬,之前財(cái)務(wù)把工程預(yù)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里,現(xiàn)在才開票,怎么轉(zhuǎn)銷這筆款,怎么做賬
答: 先把之前的應(yīng)收紅沖了,然后按開的票做賬


簡(jiǎn)C 追問(wèn)
2020-07-03 17:22
樸老師 解答
2020-07-03 17:29