老師,我們公司辦了對公二維碼收款,這個業(yè)務(wù)是不是 問
您好,這個如果對方需要發(fā)票就開票,不需要發(fā)票就做無票收入,只要確認(rèn)收入就可以,不需要單獨(dú)做賬,可以做一起 答
請問老板女兒的英文培訓(xùn)費(fèi)是否可以由公司支付給 問
可以由公司支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu),作為員工福利入賬 答
老師,如果購進(jìn)原材料A100噸,B材料200噸,C材料300噸, 問
同學(xué),你好 沒有任何損耗,那重量不會變。 100%2B200%2B300=600 答
老師,有個問題請教。工商年檢或殘保金等工資總額 問
需要加上工資,按計(jì)提的工資填報 答
老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問
同學(xué),你好 沒有,這個是稅務(wù)局核定的 答

貿(mào)易公司進(jìn)項(xiàng)退稅已經(jīng)勾選,請問增值稅報表,這個進(jìn)項(xiàng)要不要填寫,填在哪里。
答: 您好,根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費(fèi)稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報有關(guān)事項(xiàng)的通知》 (深國稅發(fā)〔2009〕163號)規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報時, 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”。 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值進(jìn)行退稅認(rèn)證后,申報增值稅時這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要填寫在哪里
答: 你好,填寫在附表二中第24欄。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問,11月做了退稅勾選的進(jìn)項(xiàng),還需要在增值稅報表中填寫這個進(jìn)項(xiàng)嗎?如需要具體在那個表哪一行?
答: 你好,你是商貿(mào)的嗎
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報表哪里?
純外貿(mào)企業(yè)退稅勾選認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,填寫在增值稅附表二的什么位置
外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報表怎么填?收入的確認(rèn)時間,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫


怕黑的冰棍 追問
2019-11-04 19:14
怕黑的冰棍 追問
2019-11-04 19:15
糖果老師 解答
2019-11-04 19:17
怕黑的冰棍 追問
2019-11-04 19:17
糖果老師 解答
2019-11-04 19:18