
老師,當(dāng)月科目余額表明細(xì)賬余額對上了增值稅申報表里的本年累計,但是對不上當(dāng)月的本月發(fā)生額,這是為什么,這樣正確嗎?
答: 這個估計是你們前期有少申報的數(shù)據(jù),或者是多申報的數(shù)據(jù),在本月申報時調(diào)整,最后調(diào)整至與本年的累計數(shù)據(jù)一致了。
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進(jìn)項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目余額表本年貸方累計代表啥?
答: 本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。

