
這筆分錄,現(xiàn)在申報表需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額52.23 是這樣做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出及申報稅后的分錄問題
答: 借 管理費(fèi)用等貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月申報增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那做賬時分錄是?
答: 你為啥進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之前對應(yīng)不含稅那個做啥分錄

