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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-11-06 10:30

你好!按長期股權(quán)投資處理

kitty 追問

2019-11-06 10:33

就是我從我公司付錢到購買公司賬上,再從賬中付給出售方,都按這個科目記,?

QQ老師 解答

2019-11-06 10:47

你好!你是法人?錢到你們單位章=帳計入實收資本或其他應(yīng)付款  你們給銷售方是  借:長期股權(quán)投資   貸:銀行存款

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你好!按長期股權(quán)投資處理
2019-11-06 10:30:43
具體是什么業(yè)務(wù)兩年后過戶
2018-11-02 14:26:02
您好,購買后開回發(fā)票,借;管理費用-招待費等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-09-14 09:31:27
你好,沒有付的4萬在其他應(yīng)付款掛賬就是了 購進,借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)付款 13萬 銷售,借;固定資產(chǎn)清理(差額) , 累計折舊(累計計提的折舊) , 貸;固定資產(chǎn) 13萬 借;銀行存款10萬 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈損益,借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄) 付款給個人,借;其他應(yīng)付款9萬,,貸;銀行存款9萬
2019-09-25 08:26:49
借:管理費用/制造費用等——勞動保護費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-03-02 15:58:15
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