
我們是文化傳媒公司,有個(gè)平臺(tái),客戶(hù)自己可以在平臺(tái)上發(fā)信息,信息成功以后,客戶(hù)會(huì)通過(guò)微信付款,公司對(duì)公賬戶(hù)上顯示就是財(cái)付通客戶(hù)備付金,我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,在做賬時(shí)候該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 開(kāi)具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算
對(duì)公賬戶(hù)收到一筆 待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)款戶(hù) 怎么做會(huì)計(jì)分錄 開(kāi)發(fā)票
答: 你好,借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司對(duì)公賬戶(hù)16年3月1日時(shí)收到一筆款項(xiàng),但是我3月7日時(shí)才開(kāi)了一張發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)
答: 如果是增值稅的,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

