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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-06 13:40

內(nèi)賬的話就是按照實際業(yè)務來做賬的

l.L 追問

2019-11-06 13:41

其他應收款期初為0,現(xiàn)在收到錢,借銀行存款 貸其他應收款嗎

l.L 追問

2019-11-06 13:42

做完這筆分錄其他應收款的余額不是為負數(shù)了嗎

樸老師 解答

2019-11-06 14:00

你要用你之前的期末數(shù)做期初的

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相關問題討論
你好,其他應收款,確定款項收不回來了 借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款
2022-04-06 18:44:18
你好,對員工遲到打卡扣工資,應當按扣除扣款之后的金額做計提工資的分錄
2021-06-11 10:23:17
發(fā)工資的時候多發(fā)這個其他應收款負數(shù)的金額就可以了
2020-07-02 15:42:18
你好,計提分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
2020-03-11 14:44:25
借 其他應收款 應付賬款 貸銀行,
2020-03-06 14:52:08
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