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???? 可愛的小姐姐????
于2020-03-11 14:43 發(fā)布 ??1104次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-03-11 14:44
你好,計提分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
???? 可愛的小姐姐???? 追問
2020-03-11 14:48
老師我說的是代扣的個人部分的分錄
汪晨老師 解答
2020-03-11 14:50
你好,老師的計提分錄就是代扣個人部分。等到你支付的時候再做 借 應付職工薪酬-社保(單位) 其他應收款/其他應付款-社保(個人) 貸 銀行存款
2020-03-11 14:55
好的謝謝老師
2020-03-11 14:56
不客氣,滿意請給與五星好評,謝謝!
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老師,我公司有科目--其他應收款,確定款項收不回來了,應該怎么做分錄?
答: 你好,其他應收款,確定款項收不回來了 借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款
對員工遲到打卡扣工資,怎么做分錄呀,先做其他應收款嗎
答: 你好,對員工遲到打卡扣工資,應當按扣除扣款之后的金額做計提工資的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,計提的社保代扣個人部分,應該怎么做分錄呢,借:其他應收款,錢我還沒有付?是不是不用做分錄???
答: 你好,計提分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
老師你好,新建賬套錢的收支沒有做內賬,我接手后開始做內賬,新建時候其他應收款的期初數(shù)少錄了10000元,現(xiàn)在回款到公賬上了,我該怎么做分錄
討論
公戶提現(xiàn)想用其他應收款周轉,怎么做分錄 主要原因是賬面現(xiàn)金太多,想沖銷
一個運輸企業(yè)來的天然氣票,想要進其他應收款-待攤費用,怎么做分錄,最好講解一下為什么這么做,謝謝!
老師:員人跟老板私人借款,但是我們在員工工資表扣了他們個人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應收款-員工 貸:其他應收款-老板,這樣做分錄可以嗎
公司要注銷,賬面上還有其他應收款還沒收回,應該怎么做分錄
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 21990 個
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???? 可愛的小姐姐???? 追問
2020-03-11 14:48
汪晨老師 解答
2020-03-11 14:50
???? 可愛的小姐姐???? 追問
2020-03-11 14:55
汪晨老師 解答
2020-03-11 14:56