老師,你好,我們公司內(nèi)賬上掛著應收賬款30多萬,預付賬款1萬多,預收賬款2萬多,但是這些不是真實存在的,可能是之前會計建賬的時候就做錯了,要怎樣寫分錄消掉這些不存在的賬呢?
清清
于2019-11-06 14:04 發(fā)布 ??1544次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-06 14:06
借利潤分配貸預付
借預收貸利潤分配
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預付賬款、應付賬款、預收賬款、應收賬款 這個四個屬于往來科目
預付給供應商的款項
借:預付賬款
貸:銀行存款
預收客戶的款項
借:銀行存款
貸:預收賬款
應付供應商的款項
借:庫存商品/原材料等
貸:應付賬款
應收客戶款項
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
2017-01-18 08:57:02

借利潤分配貸預付
借預收貸利潤分配
2019-11-06 14:06:25

應收賬款——企業(yè)銷售商品或提供勞務應向?qū)Ψ绞杖〉膬r款(即對方欠自己的)
預付賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向預付的款項。(即購商品前向?qū)Ψ较刃懈兜目铐?,一般付完后對方再發(fā)貨)
應付賬款——企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務等應支付的款項。(即自己欠對方的)
預收賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向購貨單位預收的款項。(即銷售商品前對方先行給自己付的款項,一般付完后向?qū)Ψ桨l(fā)貨
2019-03-24 22:26:53

預付借方余額預收是貸方余額嗎?
2020-06-29 12:55:46

對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預收帳款下明細科目的借方余額歸入應收帳款,將應收帳款下明細科目的貸方余額歸入預收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
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