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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-06 15:33

你好同學,視同銷售就可以了, 不需要進項轉出。

風雨彩虹 追問

2019-11-06 15:49

平進平出,沒有利潤,也不用開銷項發(fā)票,這個不能算主營業(yè)務收入吧?分錄具體是不是這樣:借:庫存現金
貸:庫存商品。老師,我剛入職,業(yè)務還不熟練,希望得到您的指點,多謝了!

竇老師 解答

2019-11-06 15:55

贈送的商品應當視同銷售的。
購入時:
借:庫存商品
      應交稅費-應交增值稅-進項稅
    貸:銀行存款
贈送時
借:銷售費用(按照商品價格)
    貸:庫存商品
          應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

風雨彩虹 追問

2019-11-06 15:55

還是入賬還是按主營業(yè)務收入來做?分錄這樣寫:借:庫存現金
貸:主營業(yè)務收入
結轉成本時:借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
老師,這兩種哪一種對?

風雨彩虹 追問

2019-11-06 15:58

這個不是贈送的商品,只是為了吸引顧客,按進價賣了,當然也不開銷項票。

竇老師 解答

2019-11-06 15:58

你好同學。入庫和出庫的時候直接做庫存商品就可以。因為是視同銷售,可以不做收入的,直接通過庫存商品來核算。

風雨彩虹 追問

2019-11-06 16:06

進貨的時候,有進項票,也已經抵扣,做活動時按進價賣了,也沒有開銷項票,只是減少了庫存商品,我想問一下老師,這樣做賬沒毛病吧?

竇老師 解答

2019-11-06 16:07

只要計提了銷項稅就可以了。

風雨彩虹 追問

2019-11-06 16:19

能告訴我具體分錄怎么寫嗎?麻煩了,謝謝您!

竇老師 解答

2019-11-06 16:20

購入贈品時:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款
贈送贈品時
借:銷售費用(按照商品價格)
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

風雨彩虹 追問

2019-11-06 16:23

好的,謝謝老師!

竇老師 解答

2019-11-06 16:32

不客氣同學,如果對我的回答滿意的話,請給與五星好評,謝謝。

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結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據規(guī)定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們入賬的
2020-03-09 16:15:33
你好,先認證再做轉出處理 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸應付職工薪酬 轉出 借:管理費用 貸:進項稅額轉出
2019-08-30 12:41:45
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