APP下載
瑩
于2019-11-06 16:00 發(fā)布 ??1098次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-11-06 16:06
你好!你們是什么單位?
瑩 追問
2019-11-06 16:10
一般納稅人,銷售及安裝空調(diào)的
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:12
1.根據(jù)紅字發(fā)票做賬借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(金額用負數(shù)表示)
2019-11-06 16:14
2.開紅字發(fā)票了,原來的發(fā)票就不用拿回來了(留購買方正常做賬用)
2019-11-06 16:15
發(fā)票怎么處理?二:當月收到的物業(yè)發(fā)票當月付款發(fā)票未認證怎么記賬?借:管理費用…物業(yè)費應交稅費…待認證進項稅額貸:應付賬款
2019-11-06 16:20
問題一:購買方未認證,所以對方就退給我們了,我是和第一聯(lián)放一起還是單獨放?問題二:現(xiàn)在會計學堂里怎么不能找老師提問了?只能直接問了?我一直在找蔣飛老師
2019-11-06 16:22
物業(yè)費當月已付款了,那收到的發(fā)票是這次附在憑證后面?
2019-11-06 16:25
如果當月的發(fā)票未認證,可以退回作廢重新開票的如果是跨月的發(fā)票,就不能退回,需要正常做賬(有誤的,需要開紅字發(fā)票沖減)
2019-11-06 16:26
可能是提問的版面修改了。
2019-11-06 16:52
一:9月開的發(fā)票9月已做賬,10月沖紅作廢了老師!
2019-11-06 16:55
你好,可以的
2019-11-06 16:56
沖紅,根據(jù)紅字發(fā)票做賬借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(金額用負數(shù)表示)
2019-11-06 17:22
就是拿回了購買方的發(fā)票對方問沒做賬和抵扣,現(xiàn)在我拿回來了,不知道該怎么處理?
2019-11-06 17:28
發(fā)票有沒有跨月呢?
2019-11-06 19:53
跨月了
2019-11-06 19:54
發(fā)票怎么處理?二:當月收到的物業(yè)發(fā)票當月付款發(fā)票未認證怎么記賬?借:管理費用…物業(yè)費應交稅費…待認證進項稅額貸:應付賬款次月認證后怎么記賬老師?
2019-11-06 19:57
認證后借:應交稅費…應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費…待認證進項稅額
跨月的發(fā)票只能開紅字發(fā)票沖減了
2019-11-06 20:00
9月已經(jīng)開紅字發(fā)票了,我就收到從購買方拿回的發(fā)票不知道怎么處理?是單放著呢?還是個和第一次開出的發(fā)票已記賬的放一起?
2019-11-06 20:05
購買方拿回的發(fā)票,要還回去,給對方做賬用。
2019-11-06 20:08
那老師,對方?jīng)]有認證這張發(fā)票而且我沖紅后又重新開了一張給對方,還回去的話對方怎么做賬?
2019-11-06 20:21
原來的發(fā)票正常做賬借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2019-11-06 20:22
然后再根據(jù)紅字發(fā)票做賬借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(金額用負數(shù)表示)
再根據(jù)正確的發(fā)票做賬:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2019-11-06 20:23
可是我開紅字發(fā)票后又開了一張給購買方,這樣對方不是收到兩張發(fā)票做兩次賬了?
2019-11-06 20:45
你好!是的,按規(guī)定是需要的
2019-11-06 21:19
老師我不明白了,購買方做兩次賬不是重復了?分錄是啥?
2019-11-06 21:20
開紅字發(fā)票沖減了一次。實際就是做一次賬1-1+1=1
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
@蔣飛老師你好!一:上個月提問的發(fā)票沖紅。1:上個月沖紅的發(fā)票我該怎么記賬?2:拿回購買方的發(fā)票怎么處理?二:當月收到的物業(yè)發(fā)票當月付款發(fā)票未認證怎么記賬?
答: 你好! 你們是什么單位?
已認證但是未付款的發(fā)票如何記賬
答: 借庫存商品 進項貸應付帳款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票未認證,記了賬,應交稅費--未認證進項稅,認證發(fā)票時,發(fā)票有誤認證不了,該作何做賬
答: 你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
暫時不認證的發(fā)票進成本怎么做賬,已付款未認證的發(fā)票如何做賬?
討論
款已付,發(fā)票未認證如何做賬?
當月收到的發(fā)票,款已付,發(fā)票未認證,怎么記分錄?
未付款已認證的發(fā)票怎么做賬
只有發(fā)票認證以后才能記賬嘛?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
瑩 追問
2019-11-06 16:10
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:12
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:14
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:15
瑩 追問
2019-11-06 16:20
瑩 追問
2019-11-06 16:22
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:25
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:26
瑩 追問
2019-11-06 16:52
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:55
蔣飛老師 解答
2019-11-06 16:56
瑩 追問
2019-11-06 17:22
蔣飛老師 解答
2019-11-06 17:28
瑩 追問
2019-11-06 19:53
瑩 追問
2019-11-06 19:54
蔣飛老師 解答
2019-11-06 19:57
蔣飛老師 解答
2019-11-06 19:57
瑩 追問
2019-11-06 20:00
蔣飛老師 解答
2019-11-06 20:05
瑩 追問
2019-11-06 20:08
蔣飛老師 解答
2019-11-06 20:21
蔣飛老師 解答
2019-11-06 20:22
蔣飛老師 解答
2019-11-06 20:22
瑩 追問
2019-11-06 20:23
蔣飛老師 解答
2019-11-06 20:45
瑩 追問
2019-11-06 21:19
蔣飛老師 解答
2019-11-06 21:20