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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-11-06 16:06

你好!
你們是什么單位?

追問

2019-11-06 16:10

一般納稅人,銷售及安裝空調(diào)的

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:12

1.根據(jù)紅字發(fā)票做賬
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:14

2.開紅字發(fā)票了,原來的發(fā)票就不用拿回來了(留購買方正常做賬用)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:15

發(fā)票怎么處理?
二:當月收到的物業(yè)發(fā)票當月付款發(fā)票未認證怎么記賬?
借:管理費用…物業(yè)費
應交稅費…待認證進項稅額
貸:應付賬款

追問

2019-11-06 16:20

問題一:購買方未認證,所以對方就退給我們了,我是和第一聯(lián)放一起還是單獨放?問題二:現(xiàn)在會計學堂里怎么不能找老師提問了?只能直接問了?我一直在找蔣飛老師

追問

2019-11-06 16:22

物業(yè)費當月已付款了,那收到的發(fā)票是這次附在憑證后面?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:25

如果當月的發(fā)票未認證,可以退回作廢重新開票的
如果是跨月的發(fā)票,就不能退回,需要正常做賬(有誤的,需要開紅字發(fā)票沖減)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:26

可能是提問的版面修改了。

追問

2019-11-06 16:52

一:9月開的發(fā)票9月已做賬,10月沖紅作廢了老師!

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:55

你好,

可以的

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:56

沖紅,根據(jù)紅字發(fā)票做賬

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數(shù)表示)

追問

2019-11-06 17:22

就是拿回了購買方的發(fā)票對方問沒做賬和抵扣,現(xiàn)在我拿回來了,不知道該怎么處理?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 17:28

發(fā)票有沒有跨月呢?

追問

2019-11-06 19:53

跨月了

追問

2019-11-06 19:54

發(fā)票怎么處理?
二:當月收到的物業(yè)發(fā)票當月付款發(fā)票未認證怎么記賬?
借:管理費用…物業(yè)費
應交稅費…待認證進項稅額
貸:應付賬款
次月認證后怎么記賬老師?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 19:57

認證后
借:應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費…待認證進項稅額

蔣飛老師 解答

2019-11-06 19:57

跨月的發(fā)票只能開紅字發(fā)票沖減了

追問

2019-11-06 20:00

9月已經(jīng)開紅字發(fā)票了,我就收到從購買方拿回的發(fā)票不知道怎么處理?是單放著呢?還是個和第一次開出的發(fā)票已記賬的放一起?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:05

購買方拿回的發(fā)票,要還回去,給對方做賬用。

追問

2019-11-06 20:08

那老師,對方?jīng)]有認證這張發(fā)票而且我沖紅后又重新開了一張給對方,還回去的話對方怎么做賬?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:21

原來的發(fā)票正常做賬

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:22

然后再根據(jù)紅字發(fā)票做賬

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:22

再根據(jù)正確的發(fā)票做賬:

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)

追問

2019-11-06 20:23

可是我開紅字發(fā)票后又開了一張給購買方,這樣對方不是收到兩張發(fā)票做兩次賬了?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 20:45

你好!
是的,按規(guī)定是需要的

追問

2019-11-06 21:19

老師我不明白了,購買方做兩次賬不是重復了?分錄是啥?

蔣飛老師 解答

2019-11-06 21:20

開紅字發(fā)票沖減了一次。實際就是做一次賬
1-1+1=1

上傳圖片 ?
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你好! 你們是什么單位?
2019-11-06 16:06:45
借庫存商品 進項貸應付帳款
2019-02-11 15:59:47
你好,先做賬就可以, 借原材料 應交稅費~待認證進項稅額 貸應付賬款
2019-10-26 09:14:43
你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
2018-09-22 09:57:05
你好,沒有認證,報稅的時候 就不需要填寫進項稅額的
2019-08-27 17:57:40
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