老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

假如給員工購買零食等食品300元,價(jià)稅分開是:價(jià):261元,稅是39元。開的是專票,做分錄:1:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 261 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 39 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 300 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)300 貸:銀行存款300 2、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 300 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 300 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)300 貸:銀行存款300 哪種做法是對的 ?
答: 您好!借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 261 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 39 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 300 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)300 貸:銀行存款300
給員工購買300多元的零食,是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款等。還是應(yīng)該先計(jì)提借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款等
答: 還是應(yīng)該先計(jì)提借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款等----這樣處理最合適,到所得稅匯算清繳時(shí),取數(shù)也方便。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!員工聚餐的會計(jì)分錄:1.借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款還是2.借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 然后借:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款應(yīng)該選擇哪種做法呀?
答: 你好,是第2個對的。借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 然后借:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款

