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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-11-06 19:20

你好,應(yīng)該是按照實(shí)際金額開具,系統(tǒng)的緣故

萌萌萌 追問

2019-11-06 19:29

你好,老師。那這種情況怎么處理~退回重開么?

暖暖老師 解答

2019-11-07 08:36

不需要的,這個(gè)尾頭可以做管理費(fèi)用

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你好,應(yīng)該是按照實(shí)際金額開具,系統(tǒng)的緣故
2019-11-06 19:20:10
你好 支付方計(jì)入營業(yè)外收入 收入方計(jì)入營業(yè)外支出
2019-10-15 14:42:27
最好是按發(fā)票入賬,你們不用支付可以走營業(yè)外收入。
2019-01-02 13:55:07
您好,這個(gè)尾差不是很大,您可以按實(shí)際付款金額入賬
2019-11-06 21:39:32
你好,正廢金額=本月所開具的藍(lán)字發(fā)票廢票金額,也就是不含稅金額 銷項(xiàng)正數(shù)金額=本月所開具的正數(shù)藍(lán)字發(fā)票的金額 銷項(xiàng)負(fù)廢金額=本月所開具的紅字發(fā)票廢票金額 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額=本月所開具的紅字發(fā)票金額 稅額和上面的理解一樣
2019-09-09 09:22:52
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