老師好,問一下,有一個(gè)做到費(fèi)用的分錄,貸方科目從銀行存款改為應(yīng)付賬款,對(duì)損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響吧?如果沒影響就不作廢損益憑證,直接更改應(yīng)付賬款后結(jié)賬就可以吧
Sunny
于2019-11-07 08:57 發(fā)布 ??1381次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-07 08:58
你好 不涉及影響 你兩個(gè)都不是損益科目,是的
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你好 不涉及影響 你兩個(gè)都不是損益科目,是的
2019-11-07 08:58:56

你好,因?yàn)檗D(zhuǎn)賬支票的資金是通過銀行賬戶支付,所以貸方是?銀行存款 科目
2022-03-31 11:10:06

暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
收票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-**有限公司
2019-03-28 13:57:15

收到貨時(shí)沒有收到票,要先做暫估分錄
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
等以后取得發(fā)票時(shí),再將暫估分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票金額重新做
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
2019-03-28 13:39:02

同學(xué)你好,
計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款
付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
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Sunny 追問
2019-11-07 09:04
meizi老師 解答
2019-11-07 09:05