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紅紅
于2019-11-07 10:38 發(fā)布 ??1087次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-07 10:39
你好,將上月暫估的紅字沖回,按發(fā)票金額重新入賬。
紅紅 追問
2019-11-07 11:04
金額是一樣的借:管理費用-物業(yè)費-暫估 貸:預(yù)付賬款
立紅老師 解答
2019-11-07 12:06
你好,由于上月管理費用明細(xì)是暫估,所以建議沖回。
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公司1月份收1-3月份的物業(yè)費發(fā)票,怎么做賬?
答: 老師,1月份收到發(fā)票是不是1-3月份就不用計提物業(yè)費了
老師我們付了一筆物業(yè)費但是沒拿到發(fā)票,如何做賬
答: 你好,先計入賬,發(fā)票拿到時放在后面即可。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師支付了物業(yè)費,電費但是一直沒有發(fā)票怎么做賬
答: 你好!以后還會取得發(fā)票嗎?可以先暫估做賬
公司物業(yè)費和水費兩個月交一次,怎么做賬?是按照當(dāng)月交的發(fā)票入當(dāng)月的賬么
討論
就是一些費用還有什么物業(yè)費發(fā)票之類的做賬的時候需要寫支付證明單粘上去嗎
新公司剛成立,物業(yè)費押金沒有發(fā)票怎么做賬
支付了一整年的物業(yè)費,發(fā)票也收到了。要怎么做賬?
老師,12月我支付12月的物業(yè)費,但是發(fā)票在2022年一月開具的,這個我怎么做賬呢
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 84091 個
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紅紅 追問
2019-11-07 11:04
立紅老師 解答
2019-11-07 12:06