
公司1月份收1-3月份的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬?
答: 老師,1月份收到發(fā)票是不是1-3月份就不用計(jì)提物業(yè)費(fèi)了
上個(gè)月做了暫估的物業(yè)費(fèi),發(fā)票到了,怎么做賬
答: 金額是一樣的 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-暫估 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問物業(yè)費(fèi)從公司轉(zhuǎn)到公司,公對(duì)公的轉(zhuǎn)賬,但是發(fā)票確開給業(yè)主(個(gè)人),這個(gè)怎么做賬,發(fā)票是一小部分
答: 你好? ? 你是物業(yè)公司還是什么類型的公司。 你開票給業(yè)主的話就是收入了 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?


泥雨 追問
2020-04-06 19:02
何江何老師 解答
2020-04-06 19:03