
上個月沒有計提社保分錄,這個月支出社保費用,怎么做分錄
答: 你好,先補提,在支付 補提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保 支付 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
上個月沒有計提工資和社保,這個月交社保的時候要計提嗎?分錄怎么做呢?
答: 需要 這月補提,參考這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司上個月剛辦了社保,這個月要扣上個月和這個月的社保費,那么要分開計提嗎?社保當月付當月的還要計提嗎?我現(xiàn)在要不要做一個6月份的計提社保分錄,只包含6月份的社保費,然后7月再做一個當月的社保費,用不用計提?當月扣社保的時候那是不是要借兩個應付職工薪酬---社保?具體怎么做,分錄
答: 你好,把上個月的補計提就是了,其他的按規(guī)定計提,扣繳就是了 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

