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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-07 13:57

先暫估原材料
借:原材料
貸銀行存款
正常做領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本
發(fā)票到后沖暫估上面分錄,正常入庫

孤獨的煎蛋 追問

2019-11-07 14:46

可否:借:應(yīng)付賬款----A供應(yīng)商
              貸:銀行存款
            借:原材料-----
                         貸:應(yīng)付賬款/暫估--A供應(yīng)商
次月收到發(fā)票
暫估紅字對沖
然后借:原材料---
               應(yīng)交稅費
           貸:應(yīng)付賬款---A

佟老師 解答

2019-11-07 16:00

可以的,就是多了一步一步應(yīng)付賬款支付

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先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到后沖暫估上面分錄,正常入庫
2019-11-07 13:57:33
你好,暫估入庫 【按照不含稅】 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2019-12-30 10:54:42
您好 跟正常開具發(fā)票一樣賬務(wù)處理 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2020-08-01 08:05:44
你好 是不是你們老板找對方多開的發(fā)票 你問問老板
2020-07-20 14:12:51
開票少的,需要對差額部分做無票的收入處理。 開票多的,只能沖減多的無票的收入了
2017-10-27 10:15:16
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