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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-07 14:31

你好,您好,科目匯總表是試算平衡的一部分 
1、作用不同;試算平衡表是用來檢查賬務處理是否正確,能否達到平衡的;科目匯總表是用來登記手工總賬的; 
2、內(nèi)容不同:科目匯總表里面的數(shù)據(jù)只是各個會計科目的本期發(fā)生額;沒有余額;試算平衡表里面有期初余額,有期末余額,本期借貸方發(fā)生額; 
1、它們的科目數(shù)量是一樣的,只要本期有數(shù)據(jù)發(fā)生這兩個表里面都要有所反映;可以說科目匯總表是試算平衡表的一部分; 
2、科目匯總表的數(shù)量是來源于丁字賬的,但試算平衡表里面的期初余額是從賬本中來的,丁字賬里面不反映。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 14:35

老師,財務軟件中有一個科目余額表,還有一個科目匯總表

立紅老師 解答

2019-11-07 14:37

你好,有什么問題 么?

Word 姐~ 追問

2019-11-07 14:59

科目余額表是不是試算平衡表?

立紅老師 解答

2019-11-07 15:05

你好,科目余額表與試算平衡表是不一樣的

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:06

有什么區(qū)別呢,老師,我看著和我之前做的試算平衡表格式是一樣的呀?

立紅老師 解答

2019-11-07 15:07

你好,他們相同的地方是借貸方合計數(shù)必須相同。 不同的地方是科目余額表一般是顯示當月發(fā)生的金額,而試算平衡表是顯示整個賬面所有科目金額的累計數(shù)。不過財務軟件有時候也可以選擇期數(shù),根據(jù)需要選擇。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:12

老師,您看看這兩張表,科目余額表是不是您所說的只顯示當月發(fā)生金額

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:13

立紅老師 解答

2019-11-07 15:18

你好,科目匯總表只有本月發(fā)生額合計

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:19

老師,我說的是科目余額表呀

立紅老師 解答

2019-11-07 15:20

你好,科目余額表有期初合計,本期發(fā)生額合計、期末余額合計。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:33

老師那科目余額表和試算平衡表是一樣的吧?

立紅老師 解答

2019-11-07 15:41

你好,不好意思,上面說錯了,科目余額表只有期末余額合計數(shù)。試算平衡表有期初合計,本期發(fā)生額合計、期末余額合計。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 15:46

老師,可是我的財務軟件中的科目余額表就是有期初合計,本期發(fā)生額,期末余額合計吶,我也暈了,老師

立紅老師 解答

2019-11-07 15:48

你好,沒事的,這是軟件設置的問題。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 16:03

老師,手工帳現(xiàn)在還需要做T型賬嗎,有什么意義

立紅老師 解答

2019-11-07 16:07

你好,是用來登記總賬用的。

Word 姐~ 追問

2019-11-07 16:08

老師,我現(xiàn)在有科目匯總表了,就不需要再加一個t字型賬戶吧?

立紅老師 解答

2019-11-07 16:10

你好,不需要了,根據(jù)它的期末余額登記總賬。

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相關問題討論
同學你好 期初余額不平衡嗎
2021-07-07 12:43:25
如果你的期初是平的,那么你按照期初的金額錄入進去,試算應該是平的,如果出現(xiàn)了不平的情況,建議要檢查一下數(shù)據(jù)是否錄入正確,或者是否有遺漏數(shù)據(jù)的情況。
2020-06-17 16:25:05
你好,具體哪里不平衡,發(fā)下科目余額表及錄入的期初平衡表
2020-06-17 15:27:03
您好,根據(jù)資產(chǎn)=負債+所有者權益看下哪個不對
2019-03-19 16:26:34
您好,試算平衡表與科目余額表有所不同,科目余額表只匯總借方、貸方金額 試算平衡表則列出期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。
2018-08-31 15:56:41
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  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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