
2019年5.6月均有暫估入庫的商品,發(fā)票7月份到的,但是換會計的沒有注意到,現在該做10月份的賬的,現在怎么處理?
答: 你好!7月做賬務處理了嗎?直接原分錄紅字沖回5、6月份暫估就可以
我公司現金買了100元商品,商品入庫,但發(fā)票未到,會計分錄是計,借:庫存商品,貸:現金;還是計,借:庫存商品,貸:預付賬款
答: 您好,同學,應該為: 借:庫存商品 貸:現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!商業(yè)庫存商品無庫存,但會計先開銷售發(fā)票后購入商品,這樣可以嗎
答: 你好,最好是先取得購進發(fā)票,然后再開具銷售發(fā)票 先開具銷售發(fā)票,當月能取得購進發(fā)票也是可以的


楊慧 追問
2019-11-07 15:39
QQ老師 解答
2019-11-07 15:41
楊慧 追問
2019-11-07 15:44
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2019-11-07 15:45
楊慧 追問
2019-11-07 15:49
QQ老師 解答
2019-11-07 15:52