
老師您好!我是做內(nèi)賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
答: 1可以的。 2是的 借管理費用-小稅種寫具體的稅種名,貸:銀行存款
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,去年有個管理費用是專票沒有做價稅分離,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好 借進(jìn)項 貸,以前年度損益調(diào)整


FáN 追問
2019-11-07 16:27
玲老師 解答
2019-11-07 16:31