
老師您好!我是做內(nèi)賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
答: 1可以的。 2是的 借管理費用-小稅種寫具體的稅種名,貸:銀行存款
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,去年有個管理費用是專票沒有做價稅分離,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好 借進項 貸,以前年度損益調(diào)整
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用這樣做對么?
你好,我用公賬給物業(yè)打款交房租,但是物業(yè)不支持公賬退回來 我怎么做分錄,交房租是借管理費用 貸銀行存款 退回來我應(yīng)該怎么走分錄 相反分錄嗎
之前月份做了一筆借:管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?做數(shù)字是紅字的相同分錄還是做藍字的相反分錄


FáN 追問
2019-11-07 16:27
玲老師 解答
2019-11-07 16:31