
老師好,進(jìn)入電子稅務(wù)局,顯示增值稅及附加稅申報(bào)表我進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么申報(bào)
答: 你好,附表一填寫你的銷項(xiàng)稅額, 附表二填寫進(jìn)項(xiàng)在35欄里面填寫, 剩下的自動(dòng)留底在主表體現(xiàn)。
請問在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅后,還能撤銷勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?
答: 您好 在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅后,不能撤銷勾選進(jìn)項(xiàng)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份稅已經(jīng)申報(bào)完成,后期稅務(wù)局檢查把3月份的進(jìn)項(xiàng)留底給減少了,并繳納了增值稅,賬務(wù)上該怎么處理?
答: 一、賬務(wù)處理是: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 2、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

