
老師,你好!我是小規(guī)模。初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費(fèi)用 480貸:銀行存款/現(xiàn)金 480抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 480貸:管理費(fèi)用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個(gè)應(yīng)該是借管理費(fèi)用紅字,而不應(yīng)該是貸方
支付購金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅820 借:管理費(fèi)用 -820,請問這個(gè)借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付購金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅820 貸:管理費(fèi)用 820,請問這個(gè)貸方的820,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
答: 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借;管理費(fèi)用 貸;本年利潤


鄒老師 解答
2016-03-28 10:36
鄒老師 解答
2016-03-28 13:29