
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1992.45 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉(zhuǎn)出,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 119.55 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 119.55
答: 你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
老師,業(yè)務(wù)招待費的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費費開了專票,也認證了,現(xiàn)在入賬分錄是: 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 15000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 貸:其他應(yīng)付款—老板現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費不能抵扣,分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 同學(xué)你好,會計分錄如下: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)1000

