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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-08 15:27

您好
請問后期還會收到發(fā)票么

梅子 追問

2019-11-08 15:28

不會了

bamboo老師 解答

2019-11-08 15:30

那您是少暫估入庫了 對么

梅子 追問

2019-11-08 15:31

現(xiàn)在怎么做分錄呢

梅子 追問

2019-11-08 15:32

這個月收到發(fā)票付貨款

bamboo老師 解答

2019-11-08 15:33

借 庫存商品-125000
貸 應(yīng)付賬款-125000
借 營業(yè)成本-125000 
貸 庫存商品-125000
先沖回 請問本月1099015全部銷售了么

梅子 追問

2019-11-08 15:34

是的

梅子 追問

2019-11-08 15:35

之前會計做的付款974015元,

bamboo老師 解答

2019-11-08 15:37

借 庫存商品 1099015
貸 應(yīng)付賬款 1099015
借 營業(yè)成本  1099015
貸 庫存商品  1099015
借:應(yīng)付賬款 125000
貸:銀行存款  1099015-974015=125000

梅子 追問

2019-11-08 15:39

我們應(yīng)該付款974015元

bamboo老師 解答

2019-11-08 15:40

借:應(yīng)付賬款 974015
貸:銀行存款  974015

梅子 追問

2019-11-08 16:15

我是想問974015元怎么來的

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:16

您發(fā)票金額1099015 前面有沒有支付125000

梅子 追問

2019-11-08 16:18

沒有付

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:19

之前會計做的付款974015元,
那是支付了這么多貨款么

梅子 追問

2019-11-08 16:20

是的,直接減去125000

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:23

那您前面會計寫974015的金額不是實際支付的?

梅子 追問

2019-11-08 16:23

是實際支付的

梅子 追問

2019-11-08 16:24

之前的暫估沒支付,后來怎么就減了呢

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:24

那就按實際支付的寫分錄沒有錯啊 
那您這句話是什么意思?

梅子 追問

2019-11-08 16:26

可是應(yīng)付賬款也沒有了125000啊

梅子 追問

2019-11-08 16:27

我做的應(yīng)付賬款還有125000

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:29

那您把這個單位的往來截圖看看

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
收到發(fā)票,借,庫存商品 負數(shù),貸,預(yù)付賬款 負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55
你好,入庫數(shù)暫估數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)不一定一樣,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)出庫數(shù)量來的
2020-07-04 11:04:19
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-07-14 09:25:57
這個成本做應(yīng)付賬款就可以銷售成本時是,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品,是的
2019-04-17 16:03:23
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