
我已經(jīng)作廢申報(bào)增值稅,為什么還是沒有顯示回退稅款所屬期,所屬期已經(jīng)跳到下一期了,但是我還沒有進(jìn)行當(dāng)前所屬期簽名確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 同學(xué)這個(gè)系統(tǒng)才改過,你給12366打個(gè)電話問下,可能要去大廳簽名才行
申報(bào)了增值稅,但是還有進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證,能不能使用回退稅款所屬期
答: 記到我下屬公司出現(xiàn)個(gè)這種情況,好像不能,你試試吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所屬期07月交了增值稅,所屬期08月份進(jìn)項(xiàng)稅額有多,所屬期08月可以開具出口退稅發(fā)票,進(jìn)行出口退稅申報(bào)嗎?
答: 在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進(jìn)行申報(bào)出口退稅工作

