
月末關(guān)于增值稅和增值稅專用發(fā)票要做哪些操作?第一筆做增值稅申報(bào)。謝謝。
答: 您好,增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證勾選,銷項(xiàng)稅額需要在開票系統(tǒng)里面抄稅清卡, 增值稅的賬務(wù)處理的,那您最好是專門學(xué)習(xí)一下增值稅賬務(wù)處理的課程
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票主要區(qū)別在哪些方面啊,怎么做賬呢,謝謝
答: 對(duì)于銷售方來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么區(qū)別 對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō),增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣 你所指的做賬是購(gòu)買方還是銷售方
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發(fā)票,月底需要哪些操作
答: 你好,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要根據(jù)需要辦理認(rèn)證手續(xù)
跟例題一樣第一問(wèn)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為32500,是25000×13%等于32500那增值稅專用發(fā)票稅額是40000呢,應(yīng)該怎么做謝謝
老師好,去年第三季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)行業(yè),交了增值稅,后來(lái)改了申報(bào)又交了增值稅,第一筆增值稅退回來(lái)了,該怎么做分錄,謝謝

